|
Objednávka |
017/2011
|
servis ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
014/2011
|
čistiace ŠJ
|
84,84 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
063/2011
|
kancel. materiál
|
59,88 |
s DPH |
|
|
20.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
002/2011
|
OOPP ŠJ
|
19,97 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
058_2/2011
|
materiál
|
161,27 |
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
058_1/2011
|
materiál
|
161,27 |
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
057/2011
|
daň
|
3 055,48 |
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
056/2011
|
smeti
|
1 597,53 |
s DPH |
|
|
26.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
055/2011
|
komín revízia
|
30,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
054/2011
|
telefón
|
294,12 |
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
053/2011
|
telefón
|
26,93 |
s DPH |
|
|
21.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
052/2011
|
telefón
|
38,20 |
s DPH |
|
|
21.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
051/2011
|
talčivá
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
050/2011
|
škol- právo
|
35,90 |
s DPH |
|
|
18.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
062/2011
|
školenie BOZ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
064/2011
|
telefón
|
262,33 |
s DPH |
|
|
20.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
048/2011
|
plyn ŠJ
|
243,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluv o dielo 1 - rekonštrukcia chlap. šatne
|
10 700,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
35/2008
|
4 Zmluva REMER zmluva o nebytovom priestore
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
35/2008
|
3 Zmluva REMER zmluva o nebytovom priestore
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2011 |
|
|
|
|
|