|
|
Faktúra |
203/2012
|
voda
|
413,34 |
s DPH |
|
14362004
|
11.12.2012 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, Pov.Bystrica |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
091/12
|
poukážky
|
|
s DPH |
|
091/12
|
08.11.2012 |
LE CHeque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
602/2012
|
poukážky
|
2 268,54 |
s DPH |
091/12
|
|
05.12.2012 |
LE CHeque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
090/12
|
OOPP pre školu
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
ADET, s.r.o. Orlové 149, Považská Bystrica |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
199/2012
|
OOPP pre školu
|
699,70 |
s DPH |
090/212
|
|
04.12.2012 |
ADET, s.r.o. Orlové 149, Považská Bystrica |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
198/2012
|
telefón
|
9,02 |
s DPH |
TB0121033742
|
|
04.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
197/2012
|
vyúčtovanie za plyn
|
414,00 |
s DPH |
|
4101456829
|
04.12.2012 |
SPP, a.s.Závodská cesta 26/2949, Žilina |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
195/2012
|
zálohová platba na teplo
|
4 200,00 |
s DPH |
|
089/2011
|
03.12.2012 |
DCATherm,, a.s. Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
089/12
|
predplatné na časopisy
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
Slovenská pošta, a.s.Parizánska cesta 9, Banská Bystrica |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
185/2012
|
záloha na el.energiu
|
1 270,00 |
s DPH |
|
9748539
|
12.11.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s.Žilina |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
60/12
|
oprava veľkokuchynského zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
Vladimír Madunický JAZ servis, ul.6.augusta 362/28, Vrbové |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
709/2012
|
PLYN
|
171,00 |
s DPH |
|
4100032998
|
04.04.2012 |
SPP, a.s.Závodská cesta 26/2949, Žilina |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Objednávka |
040/12
|
tlačenie stravných lístkov pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
Tlačiareň EKONÓM, J.L.Bellu 121/7, Ilava |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Objednávka |
075/12
|
maliarske práce
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Čupan Marián, Kollárova 1305/18, Dubnica nad V8hom |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
168/2012
|
maliarske práce
|
504,00 |
s DPH |
075/12
|
|
19.10.2012 |
Čupan Marián, Kollárova 1305/18, Dubnica nad V8hom |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
167/2012
|
prevádzka a registrácia domény
|
31,87 |
s DPH |
076/12
|
|
16.10.2012 |
MediaTIP, s.r.o.Bratislavská 432/7, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
23.10.2012 |
|
Zmluva |
11/2012
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Objednávka |
066/12
|
oprava kanalizácie na ŠK
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
Inštalácie-Milan Taraba, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
723/2012
|
oprava kanalizácie na ŠK
|
541,27 |
s DPH |
066/12
|
|
12.09.2012 |
Inštalácie-Milan Taraba, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
722/2012
|
PLYN
|
53,00 |
s DPH |
|
4100032998
|
03.09.2012 |
SPP, a.s.Závodská cesta 26/2949, Žilina |
|
|
|
09.10.2012 |